• <abbr id="0ekya"><fieldset id="0ekya"></fieldset></abbr>
    <dl id="0ekya"><delect id="0ekya"></delect></dl>
    <abbr id="0ekya"></abbr>
    <button id="0ekya"></button>
  • 
    
  • 日韩一区二区三免费高清,日韩一区二区免费看,欧美电影一区二区,在线不卡一区二区

    深圳市文體旅游局2012年財政撥款 “三公經(jīng)費”支出決算和2013年預算情況

    日期:2013-11-08 00:00 來(lái)源: 字號:      【內容糾錯】

      一、財政撥款開(kāi)支“三公經(jīng)費”的單位范圍

      深圳市文體旅游局部門(mén)預算中,使用財政撥款開(kāi)支因公出國(境)、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費的單位共有20個(gè),包括局機關(guān)和19個(gè)下屬單位。下屬單位分別是深圳市文物管理辦公室、深圳市特區文化研究中心、深圳市文化信息辦公室、深圳圖書(shū)館、深圳博物館(深圳市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心)、深圳市群眾藝術(shù)館、深圳市關(guān)山月美術(shù)館、深圳交響樂(lè )團、深圳藝術(shù)學(xué)校、深圳市中波轉播(633)臺、深圳畫(huà)院、深圳市少年兒童圖書(shū)館、深圳美術(shù)館、深圳市文物考古鑒定所、深圳市體工大隊、深圳市體育運動(dòng)學(xué)校、深圳市業(yè)余體育學(xué)校、深圳市足球管理中心和深圳棋院。總編制人數1846人。

      二、2012年財政撥款開(kāi)支的“三公經(jīng)費”支出決算情況

      2012年,我局財政撥款開(kāi)支的“三公經(jīng)費”全年支出決算1171萬(wàn)元,比年初預算1213萬(wàn)元少42萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費支出131萬(wàn)元,占11%;公務(wù)接待費支出312萬(wàn)元,占27%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出728萬(wàn)元,占62%。具體情況如下:

      (一)因公出國(境)費支出決算131萬(wàn)元。根據工作職責要求,我局負責文化、體育、旅游、文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域對外交流與合作。2012年使用財政撥款安排本局機關(guān)和19個(gè)下屬單位出國(境)團組37個(gè)、97人次。具體開(kāi)支項目包括:組團赴國外舉辦文藝演出、展覽等文化交流活動(dòng),赴境外開(kāi)展第九屆文博會(huì )招商招展,赴國外開(kāi)展城市旅游宣傳推廣,以及參加文化部組織赴國外的人力資源管理和文化管理培訓等。

      支出決算131萬(wàn)元比預算190萬(wàn)元少59萬(wàn)元的情況是:原定2012年赴倫敦奧運會(huì )為深圳籍國家隊選手跟蹤保障團組因故臨時(shí)取消,以及關(guān)山月美術(shù)館因世界博物館協(xié)會(huì )年會(huì )主題變更未能成行等原因節省了出國經(jīng)費。

      (二)公務(wù)接待費支出312萬(wàn)元,與預算312萬(wàn)元持平。具體開(kāi)支項目包括:

      第八屆文博會(huì )國內外賓客接待,按國際慣例對口外國文化、體育交流團體的接待,以及國內各級文化、體育、旅游、廣播電影電視、新聞出版、文物部門(mén)交流合作的公務(wù)接待。

      (三)公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出728萬(wàn)元,比年初預算增加17萬(wàn)元。主要開(kāi)支項目包括:本機關(guān)及19個(gè)下屬單位公務(wù)用車(chē)191輛,主要用于文化、體育、旅游市場(chǎng)執法、圖書(shū)配送到基層以及組織文體活動(dòng)進(jìn)社區和赴邊遠山區慰問(wèn)演出等業(yè)務(wù)用車(chē)的費用開(kāi)支,具體包括更新購置1輛公務(wù)車(chē)和以上車(chē)輛的保險費、維修費、燃油費、過(guò)路過(guò)橋費等。

      支出決算比預算增加17萬(wàn)元的原因是:體工大隊于2011年安排的車(chē)輛購置經(jīng)費因采購原因延遲至2012年付款,從而相應增加當年的支出決算。

      三、2013年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”預算情況

      根據實(shí)際工作需要,我局2013年財政撥款安排“三公經(jīng)費”預算1187萬(wàn)元,比2012年實(shí)際支出1171萬(wàn)元增加16萬(wàn)元,具體情況是: 

      (一)2013年因公出國(境)費預算安排124萬(wàn)元,比2012年預算190萬(wàn)元減少66萬(wàn)元,比2012年實(shí)際支出數131萬(wàn)元減少7萬(wàn)元,減幅5%。 

      (二)2013年公務(wù)接待費預算安排250萬(wàn)元,比2012年實(shí)際支出數312萬(wàn)元減少62萬(wàn)元,減幅20%。 

      (三)2013年公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算安排813萬(wàn)元,比2012年實(shí)際支出728萬(wàn)元增加85萬(wàn)元,增加的主要是車(chē)輛更新購置費,車(chē)輛運行維護費用則比2012年有一定幅度的降低。具體情況如下: 

      1、公務(wù)用車(chē)購置費180萬(wàn)元,比2012年實(shí)際支出數17萬(wàn)元增加163萬(wàn)元。主要是:交響樂(lè )團、關(guān)山月美術(shù)館、畫(huà)院等單位按規定報廢更新4輛業(yè)務(wù)用車(chē)而增加購置費(含大客車(chē)、中巴、貨車(chē)和小汽車(chē)各1輛)。

      2、公務(wù)用車(chē)運行維護費633萬(wàn)元,比2012年實(shí)際支出數711萬(wàn)元(不含購置費17萬(wàn)元)減少78萬(wàn)元,減幅11%。

    相關(guān)文檔: