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    深圳市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室2015年部門(mén)預算

    日期:2015-07-05 00:00 來(lái)源: 字號:      【內容糾錯】

      第一部分  市語(yǔ)委辦概況

      一、主要職能

      貫徹執行國家和省有關(guān)語(yǔ)言文字工作方面的方針、政策和法規;草擬全市語(yǔ)言文字規范標準和管理辦法以及規范語(yǔ)言文字工作的規劃、計劃,經(jīng)批準后組織實(shí)施;負責全市普通話(huà)推廣、培訓、測試工作以及全社會(huì )用字規范的協(xié)調管理工作;負責語(yǔ)言文字處理中語(yǔ)言文字標準的審核,監督檢查和糾正社會(huì )不規范用字;承辦語(yǔ)言文字工作委員會(huì )交辦的其他工作。

      二、機構編制及交通工具情況

      市語(yǔ)委辦系統包括市語(yǔ)委辦本級、市普通話(huà)培訓測試中心共2家基層單位。總編制數9人,其中行政事務(wù)編制5人,事業(yè)編4人。實(shí)有人數9人,退休5人。具體如下:

      1.市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室編制數5人,實(shí)有人數5人;退休5人。已實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,無(wú)保留車(chē)輛。

      2.市普通話(huà)培訓測試中心編制數4人,實(shí)有人數4人;無(wú)離退休人員。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,實(shí)有車(chē)輛1輛,包括定編車(chē)輛1輛。

      三、2015年主要工作目標

      市語(yǔ)委辦2015年主要工作目標包括:1.繼續堅持語(yǔ)言文字法治建設,廣泛宣傳和貫徹語(yǔ)言文字法律法規;2.加強語(yǔ)言文化建設,緊密?chē)@社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān),開(kāi)展多種多樣的語(yǔ)言文字活動(dòng);3.加強語(yǔ)言文字能力建設,協(xié)調、配合和參加各有關(guān)方面工作,推廣閱讀活動(dòng),努力提升全社會(huì )語(yǔ)言文字應用水平;4.堅持高標準、嚴要求開(kāi)展普通話(huà)水平測試工作,提高服務(wù)水平和質(zhì)量。

      第二部分  市語(yǔ)委辦2015年部門(mén)預算收支總體情況

      一、收入情況

      2015年市語(yǔ)委辦部門(mén)預算收入361.72萬(wàn)元,比2014年減少21.28萬(wàn)元,減少5.5 %,其中:財政預算撥款361.72萬(wàn)元。收入減少的主要原因是辦公室人員結構發(fā)生變化。

      二、支出情況

      2015年市語(yǔ)委辦部門(mén)預算支出361.72萬(wàn)元,比2014年減少21.28萬(wàn)元,減少5.5 %。按預算項目劃分,其中:人員支出165.59萬(wàn)元、公用支出55.77萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出47.99萬(wàn)元、項目支出92.37萬(wàn)元。支出減少的主要原因是辦公室人員結構發(fā)生變化。

      第三部分  市語(yǔ)委辦2015年部門(mén)預算收支具體情況

      市語(yǔ)委辦系統(含市普通話(huà)培訓測試中心)預算361.72萬(wàn)元,包括人員支出165.59萬(wàn)元、公用支出55.77萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出47.99萬(wàn)元、項目支出92.37萬(wàn)元。

      (一)人員支出165.59萬(wàn)元,主要是在職人員工資福利支出。

      (二)公用支出55.77萬(wàn)元,主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

      (三)對個(gè)人和家庭補助支出47.99萬(wàn)元,主要是離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

      (四)項目支出92.37萬(wàn)元,具體包括:

      1.普通話(huà)測試47.63萬(wàn)元,主要用于普通話(huà)培訓測試工作的教材資料印刷、師資培訓及測試勞務(wù)費等。

      2.語(yǔ)言文字示范校評估20.00萬(wàn)元,主要用于深圳市語(yǔ)言文字示范校評估工作的資料印刷費和評估勞務(wù)費等。

      3.全國推普周暨深圳推普月9.14萬(wàn)元,主要用于九月全國推普周及十月深圳推普月工作的宣傳資料印刷、活動(dòng)勞務(wù)費等。

      4.后勤保障13.50萬(wàn)元,主要用于日常辦公事務(wù)。

      5.接待費2.10萬(wàn)元,主要用于公共事務(wù)接待。

      第四部分  市語(yǔ)委辦2015年政府采購預算情況

      按照政府采購管理方式改革有關(guān)要求,2015年當年政府采購項目按總投資預算作為虛擬指標下達單位,便于招標采購需要,跨年度項目編制分年度預算,實(shí)際預算編制及指標下達按當年實(shí)際可支付規模進(jìn)行。據此,2015年市語(yǔ)委辦政府采購預算總額部分共計5.33萬(wàn)元,按當年實(shí)際可支付部分下達實(shí)際指標共計5.33萬(wàn)元,指標剩余0萬(wàn)元。

      本單位2015年無(wú)“待支付以前年度政府采購項目”。

      第五部分  市語(yǔ)委辦“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況

      一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

      市語(yǔ)委辦因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費開(kāi)支單位包括辦公室系統(含市普通話(huà)培訓測試中心)。

      二、“三公”經(jīng)費財政撥款情況說(shuō)明

      2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算5.87萬(wàn)元,比2014年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少12萬(wàn)元。

      1. 因公出國(境)費用。2015年預算數0萬(wàn)元。為進(jìn)一步規范因公出國(境)經(jīng)費管理,我市因公出國(境)經(jīng)費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會(huì )議審定計劃動(dòng)態(tài)調配使用,因此各單位2015年因公出國(境)經(jīng)費預算數為零,在實(shí)際執行中根據計劃據實(shí)調配。

      2. 公務(wù)接待費。2015年預算數2.37萬(wàn)元,比2014年增加(減少)0萬(wàn)元。主要用于公共事務(wù)接待。

      3. 公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費。2015年預算數3.50萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購置費2015年預算數0萬(wàn)元,比2014年預算數增加(減少)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費2015年預算數3.50萬(wàn)元,比2014年預算數減少12萬(wàn)元。下屬事業(yè)單位市普通話(huà)培訓測試中心有公務(wù)車(chē)共1輛,主要用于日常外出辦公或開(kāi)展公務(wù)性活動(dòng)。因2014年辦公室實(shí)行了公務(wù)用車(chē)改革,減少了相應的車(chē)輛運行及維護費。

      第六部分  市語(yǔ)委辦其他需要說(shuō)明情況

      市普通話(huà)培訓測試中心部門(mén)預算并入市語(yǔ)委辦本級當中。

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